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2022-09-15 16:32:47
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内容摘要:放开眼睛,戴上耳机,听~!00:0002:10员工出差是很常见的。公司将报销出差期间的所有费用。员工在寻找财务报销时,需要填写报销单据,并附上相应的原始单据。那么问题来了,出差津...
放开眼睛,戴上耳机,听~!
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员工出差是很常见的。公司将报销出差期间的所有费用。员工在寻找财务报销时,需要填写报销单据,并附上相应的原始单据。那么问题来了,出差津贴可以不用发票记录吗?没有发票可以入账。详细的内容,大家可以跟着好顺佳一起来阅读下面的内容来了解详细。
员工出差是很常见的。公司将报销出差期间的所有费用。员工在寻找财务报销时,需要填写报销单据,并附上相应的原始单据。那么问题来了,出差津贴可以不用发票记录吗?没有发票可以入账。详细的内容,大家可以跟着好顺佳一起来阅读下面的内容来了解详细。
差旅津贴,本可无发票入账;
只要在公司内部走好相关的签字手续或者写个收据(建议公司做个文件系统的东西备查)就可以了。
而且个人差旅费用免税额的收入不计入个人所得税收入(新个税有明确规定)。
如果你真的担心,你可以问你的特别经理,她有责任告诉你;
他们通常都很热情。
一般来说,如果是出差津贴,就不应该开票。
在限额内直接入账,在限额外计算缴纳个人所得税。
出差,只要不超过当地税务局认定的免税额标准;
填写差旅费报销单,并附上一些机票、住宿费和其他发票。
出差津贴在报销单上注明,平行明的计算方法就行了。
1. 报销单据按财务部门规定填写,并附上原件,包括出差申请单、机票(折页清晰、扣款清晰)、火车票如:汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过桥费、过桥费等,发票背面须签无本人姓名的原始发票。
2. 机票预订费、改签费、退票费以及往返机场的机票将不予报销。
3.出差补贴天数=返回日期-出差出发日期。
4. 必须取得真实、合法的证明,并按财务规定填写。物品不全或字迹不清的,不予报销;涂改、伪造、涂改正本单据或谎报出差天数的,不予报销。
5. 原始票据如有遗失或损坏,当事人应书面作出详细说明,并对报销文件的项目、金额进行详细说明,经直属上级和部门第一负责人签字批准后,报所在学院或学校负责领导报销。
6. 对乘坐运输工具超过标准的,按照应乘坐的运输方式计算报销金额,超出部分自行承担。
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