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2023-02-09 08:55:18
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内容摘要:1.结帐方法:打开软件后立即按ctrlf12,如果没有设置密码,请单击“完成”。2、取消发布工作方法:同时按下ctrlf11,将出现取消发布界面。3、如果证书尚未审核,半发布完成后可以修改或删除...
1.结帐方法:打开软件后立即按ctrlf12,如果没有设置密码,请单击“完成”。
2、取消发布工作方法:同时按下ctrlf11,将出现取消发布界面。
3、如果证书尚未审核,半发布完成后可以修改或删除。如果审查了凭证,则应在反向审计后进行修改,如下所示:a.从筛选标准直接转到会计分录顺序市场部。b.进入会计分录顺序试部后,在工具栏上找到“编辑”按钮,单击它,按下拉菜单,然后找到“成批销售章节”按钮。这个按钮是反向审计按钮,是反向审计凭证就可以了
反结算已经进行了总帐系统的会计和月末结算,但需要修改凭证或删除凭证,需要反结算、反记账等,反结算工作流程如下:
1.用朋友软件打开总账系统模块,依次点击总账,期末一结算。
2.在弹出窗口中取消结帐的最后一个结帐月,您可以输入高管的密码。
朋友u8防记账,使用防结帐处理方法:
第一步,取消签出:激活“帐簿还原前的状态”菜单,总帐-期末-签出-选择最后一个签出月-ctrlshiftf6-取消(注:多次同时点击会有提示!)。
第二步,取消会计:以“会计帐簿主管”身份连接到企业应用平台,提示“期末”——“调整”——ctrlh——“恢复会计前状态功能”已启用。“确定”-“退出”。
第三步,“凭证”——“恢复账簿前的状态”——“恢复到月初的状态”——“确认”第四步,“取消审计”:以“审计者”身份进入“审计凭证”界面,点击“取消”。
注意:
已经计算了月刊数据,不能取消记账。取消记账后,必须重新记账。
1.首先打开金蝶软件,进入主界面,在控制台财务会计中选择固定资产管理模块,按住shift键,在期末处理功能中单击期末结算功能。
2.上一步完成后,将弹出一个新窗口。此时,您可以显示结帐和取消结帐功能,并选择取消结帐功能。
3.在最后一步单击“开始”后,直接从弹出对话框中选择“确定”,并等待软件完成结帐操作。以下是金蝶软件结帐工作流程。
1.以帐簿主管的身份进入朋友u8财务系统,依次输入用户名、密码。
2、打开总帐系统模块,单击“总帐”,再单击“期末”,然后单击“结算”。
3.进入结算界面后,请选择要取消结帐的最后一个结算月。
4、键盘按键组合按ctrlshiftf6,输入帐簿管理员密码,然后单击“确定”。
张总监 13826528954
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