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2023-02-15 08:38:28
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内容摘要:点击期末结账。会计处理是先记账-审核-结转损益-期末结账。1.取消结账:点击【总账】-【期末】-【结账】-【选...
点击期末结账。
会计处理是先记账-审核-结转损益-期末结账。
1.取消结账:点击【总账】-【期末】-【结账】-【选择最后一个结账月】-【ctrl shift f6】-【取消2】。取消记账:以账套主管身份登录用友软件,点击〖期末-对账〗------------------------------------------------------------------- ctrl h ---------------系统会提示恢复记账前状态的功能已启用----------确定-----------------退出;然后点击【凭证】-【恢复记账前状态】-【选择恢复到月初状态】-【确定】。
3.取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面——点击“取消”,录入凭证的人将录入被删除的凭证。可以在不取消已审核凭证的情况下录入凭证。
在做账之前,首先要了解企业的基本信息,税款的核定,期初余额,纳税申报密码等等。
双方达成合作意向,签订合同。
办理交接手续。
帐户创建和帐套初始化。
原始凭证的审核、交接、记账、结算和纳税申报。
交接比较简单:清理一些财务上的东西,做个表格,签字,说明注意事项就行了。如果是正规的企事业单位,应该遵循严格的流程。
反结账是指在财务软件处理中取消已结账账户的结账。通常在结算的账目中发现错误时使用。财务有三个阶段:一个阶段是录入凭证,即按日制作凭证,另一个阶段是凭证录入后的过账凭证,即过账凭证,即记账,第三个阶段是月末结账,可以理解为封存本月的账簿,结转下期为期初。取消财务结算,即解封上期已封存的账户(注意:没有反过帐不能修改数据);取消凭证过账,即取消日常账簿的过账,只有冲销过账后才能修改凭证。
【kis迷你版金蝶软件】无法进行最后的结账。请使用以下操作方法完成:
无法关闭该期间。用户没有关闭该期间的权限。请按照以下步骤操作:1。以管理员用户身份登录金蝶kis迷你版;2.点击系统维护用户管理,弹出用户(组)管理窗口;3.点击选择需要设置权限的用户,点击〖授权〗按钮,弹出权限管理窗口;4.点击权限对象选择操作权限_账务处理期末处理,然后点击右边选择授权,授予期末结账权限,最后点击授权。
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