好顺佳集团
2023-02-14 09:31:53
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内容摘要:登录用友t3,进入账本。2、点击"总账系统"进入页面。3、点击"月末结账",进入结账页面。4、进入页面后,单击...
登录用友t3,进入账本。
2、点击"总账系统"进入页面。
3、点击"月末结账",进入结账页面。
4、进入页面后,单击要进行反结账的月份,同时按: ctrl shift f6。
5、退出界面,输入反结账密码,即管理员密码。
6、界面显示当月没有" y ",表示结算成功。
7、颠倒会计可以颠倒会计。 单击帐簿-证书-恢复到登记前的状态。
反会计是指在会计软件处理过程中,取消已结算的会计。 一般在发现结算有错误时使用。 财务可以分为三个阶段,第一个阶段是录入凭证,也就是日常凭证的制作,第二个阶段是录入凭证后进行凭证的过帐,也就是财务上常说的登记。 第三个阶段是期末结算,可以理解为将本月的账簿存档,将期末结转到下期作品的开头。 倒算结算是指将前期的结算封印解除,倒算凭证是指将日常账簿倒算,倒算凭证后可以修改。
1、倒账:点击好友软件界面中月末结账,点击倒账月份,同时按ctrl shift f6,弹出窗口,有密码输入密码,没有直接点击确认即可
2、反向审核:用你审核证书的身份登录软件,点击审核证书,找到取消审核的证书,点击取消即可,也可以批量取消审核。
3、点击要进行倒账(总账(期末) )结算、倒账的月份,同时按ctrl h。 如果催促恢复到记账前的状态被激活,对了,如果被隐藏着催促恢复到记账前的状态,按ctrl h。
总账-----凭证-----恢复记账前状态,选择第二个,打开窗口,有密码输入密码,没有直接点击确认即可。
相关信息:
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会计在5月结束,进入6月的状态。 结账后,输入发票的时间表示6月要反结账,表示取消结账,时间返回5月,输入发票的时间表示5月份所有事项处理完毕后,系统开始结账。
结账完成后,系统进入下一个会计期,返回主界面。 对于具有管理员权限的用户,还提供了“反向会计”功能。
如果会计之后需要重新处理上一个会计期的数据,则可以使用冲销会计期功能将会计期恢复为上一个会计期。
只有系统管理员具有反结账功能,一般用户在〖期末处理〗中看不到【反结账】的此功能按钮。
很多朋友结账的时候,开错了证明,后期这个证明要作废,算了,再放一次,但是结账了,怎么修改,我们都有类似的经历,但是第一次见面的时候很慌张。 再次分享小小的总结,那时就不会那么着急了。 希望能帮到大家。 具体步骤如下。
1、反向结算在"总账"-"期末"-"结算"界面按" ctrl shift f6 ";
2、账簿还原在"总账"-"期末"-"账簿"界面中,按ctrl h键启用账簿还原功能,然后通过"总账"-"凭证"-"账簿还原前状态"菜单,可以在此处进行账簿还原;
3、可在“审核凭证”界面取消审核。 审查-取消审查。
注意:
用友财务软件中,中软件的月末结账一个月只能进行一次。
张总监 13826528954
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