好顺佳集团
2023-02-14 09:01:42
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内容摘要:
这有点复杂。 首先,要核对银行账簿和有银行盖章的收款单据。 公司账少、银行账多的,应当核实公司开具的支票和汇款是否未到户银行。 公司账多的,银行账少的,应当核实存入现金的银行是否到账。 总之认真检查一下就清楚了。
从会计代理公司交接的帐目,“银行存款”的帐目余额帐目实际不一致时的会计处理方法如下。
接管人可以自制会计凭证,使账面银行存款余额与实际银行存款余额相匹配,区分责任。
具体结算方法以帐面银行存款余额与实际银行存款的“差额”为数字基数(会计凭证入帐金额),区别对待。
账面价值银行存款余额大于实际银行存款余额的
借(其他收款一笔一笔结算为XX元
贷款(银行存款一一银行XX元
账面价值银行存款余额小于实际银行存款余额的
借:银行存款为每家银行XX元
贷款(其他应付账款一对一结算XX元
经过上述结算处理,可以确保企业银行的存款余额账户一致。 暂转入“其他应收款每笔XX元”或“其他应收款每笔XX元”的,可暂查明原因后转入各自营业外收入(或支出)科目,最终进入企业当期损益。
不犯法
1、向上司反映情况,请代理会计公司做好账簿。 否则,请代理会计公司退款。
2、去银行取出流水,与银行存款账户一一核对。
3、客户过去的收款,请客户寄送对帐单。 可与银行流水、公司送货单等凭证核对。
4、如果你不知道怎么做已经过时的账本,就辞职吧。 如果有道理的话,你得给上司加工资或者额外加奖金。 否则,我就拍屁股出去。
必须找出问题。 这是记账的基础。 建议使用官普的记账系统。 可以自动核对记账和银行的账单,自然会发现不符。 银行记账公司没有记账的也可以半自动进入公司,非常方便。
张总监 13826528954
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