好顺佳集团
2023-02-09 13:13:33
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内容摘要:会计处理步骤如下。1、本期发生的经济业务事项全部登记收款,保证其准确性。2、按照权责发生制要求,调整相关科目,合理确定当期应计收入和应计费用。3、将损益科目转入“本年度利润”科目,平衡所有损益科目。...
会计处理步骤如下。
1、本期发生的经济业务事项全部登记收款,保证其准确性。
2、按照权责发生制要求,调整相关科目,合理确定当期应计收入和应计费用。
3、将损益科目转入“本年度利润”科目,平衡所有损益科目。
(1)收益转入本年度利润:
(主要营业收入)、
其他业务收入,
营业外收入、
投资收益、
信贷:本年度利润
)2)费用损失结转本年利润。
借:本年度利润
贷款:主要业务成本
税金和追加、
其他业务成本包括:
销售费、
管理费用,
财务费用、
营业外支出、
所得税的费用、
)3)将制造费用转入生产成本:
借:生产成本、
信用:制造费用、
)4)结转已售商品的成本:
(主营业务成本)、
信用:库存商品。
很多朋友结账的时候,开错了证明,后期这个证明要作废,算了,再放一次,但是结账了,怎么修改,我们都有类似的经历,但是第一次见面的时候很慌张。 再次分享小小的总结,那时就不会那么着急了。 希望能帮到大家。 具体步骤如下。
1、反向结算在"总账"-"期末"-"结算"界面按" ctrl shift F6 ";
2、账簿还原在"总账"-"期末"-"账簿"界面中,按ctrl H键启用账簿还原功能,然后通过"总账"-"凭证"-"账簿还原前状态"菜单,可以在此处进行账簿还原;
3、可在“审核凭证”界面取消审核。 审查-取消审查。
注意:
用友财务软件中,中软件的月末结账一个月只能进行一次。
很多朋友结账的时候,开错了证明,后期这个证明要作废,算了,再放一次,但是结账了,怎么修改,我们都有类似的经历,但是第一次见面的时候很慌张。 再次分享小小的总结,那时就不会那么着急了。 希望能帮到大家。 具体步骤如下。
1、反向结算在"总账"-"期末"-"结算"界面按" ctrl shift F6 ";
2、账簿还原在"总账"-"期末"-"账簿"界面中,按ctrl H键启用账簿还原功能,然后通过"总账"-"凭证"-"账簿还原前状态"菜单,可以在此处进行账簿还原;
3、可在“审核凭证”界面取消审核。 审查-取消审查。
注意:
用友财务软件中,中软件的月末结账一个月只能进行一次。
要反转会计处理,可以使用朋友软件进行操作。 操作流程依次点击总账、期末、对账; 在弹出窗口中,直接按Ctrl H键,然后单击“确定”。 依次点击总账、凭证、记账前的状态; 根据需要选择“最近的预订前状态”; 选择完成后,用鼠标单击"确认"按钮,输入账簿的管理员密码即可。
结账:
指会计期末结清或结转各账户余额,使各账户记录暂时告一段落的过程。 包括虚账户结算和实账户结算。 上是指将一定时期内发生的所有经济业务入账登记后,计算并记录本期发生额和期末余额后,将余额结转到下一期或新帐上的会计行为。
点击总账,然后选择结账,结账中的下拉菜单中会有期末结账。 开完期末会计后,里面有会计和逆会计。 此时,如果选择直接倒会计,则可以将原会计的账号倒会计,倒会计到需要修改的期间,完成后再进行会计。
张总监 13826528954
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