好顺佳集团
2023-02-09 11:50:35
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内容摘要:出纳员业务1、银行存款及现金收款处理。第二,负责支票、汇票、发票、收据的管理。第三,负责制作银行账户和现金账簿,保管财务章。第四,负责差旅费报销工作。1、不能借用和借用员工...
出纳员业务1、银行存款及现金收款处理。第二,负责支票、汇票、发票、收据的管理。第三,负责制作银行账户和现金账簿,保管财务章。第四,负责差旅费报销工作。1、不能借用和借用员工出差地点,如果需要贷款,需要填写借条,向总经理提交签名,交给财务审查,确认无误后由出纳员支付。2.工作人员出差回来后,如实填写支付证明文件,将收据或收据贴在单个后面,先给证明人签名,再给总经理签名,进行实报,经过会计审查后,再向出纳偿还。第五,支付员工工资。a现金收据1、现金收据,当面结清金额,注意面值的真假。收到******没收,由负责人负责。2.现金结算后,要在原文书上加盖“现金支付章”。金额多付或少付,所有者负责。3.每天把收到的现金送到银行,“坐地”4、每天做好日常现金盘存工作,不能准确地核对账目。写现金结算书,防止现金损益。下班后把现金和等价物返还总经理。5、一般不办理大额现金支付业务,办理支付用转账或汇兑手续。特殊情况需要批准。6.员工外出借钱,不管金额多少,都要由老板签字批准,并以借据借钱。如果没有批准贷款,发生纠纷,责任人要自己承担责任。b银行账户处理1、银行日报注册时先区分账户,避免部长李代。办理兑换手续。2.每天结算各账户存款余额,让总经理和财务会计了解公司的资金运营,分配资金。每天下班前填写结算申报单。3.保管好各种白纸支票,不能乱放。4、公司账簿平时由出纳员保管。c报销审核1、支付证明是否由管理者签署,证明人是否签署。没有的话要补充。2、付款证明所附原始票据是否修改。如果有,就不询问理由或偿还。3.************是否与发票混在一起,如果有,则需要另外贴上(原则上,除了印有财政监督章的财政票据外,其余发票不能报销,税前扣除也不能,表书补充)。4、支付证明上写的项目是否超过3个。超过了就要重新填满。5、大小金额是否一致。如果不匹配,则需要更正重新填充。6、报销内容是否合理报销。如果不能,就要拒绝偿还,如果有特殊原因,就要得到批准。7、付款证明上总经理是否签字。否则,在发现会计错误时,不会报销如何处理2007-2-69336024页功能填写会计凭证或注册帐簿中出现的错误。一旦发现,必须立即修改。因为失误的性质不同,发现的时间有先后,所以使用的修改方法也不同。一般来说,纠正错误的一些主要方法如下:1.划线修******。在填写凭证、登记账簿的过程中,如果单词或数字被记错,可以用下划线更******更正。首先在错误的文字数字上划红线,然后在下划线上填写正确的记录。下划线时,如果是文字错误,则只能剪切错误的部分。如果是数字上的错误,就要把所有的数字分开,不能只画错误的数字。销售的时候一定要注意,还能认出原来的错误笔迹。更正后,经营者要在下划线的一端盖章,表示责任。2.红字修******。记账后,如果发现当年内记账凭证上记载的科目或金额有误,可以使用红字修改法进行更正。所谓红字修******,首先是用红字填写与原来错误完全相同的会计凭证,用红字入帐,取消原来的错误记录。同时,用蓝色字填写标明“修订年月号证明书”的正确会计凭证,以登记入账,更正原来的错误。应用红字修改法是为了准确反映账目的发生金额和科目对应关系。例如李明出差,差旅费5000韩元,支付出场费支票等。
会计时要贷记银行存款科目,但错误地记录了“现金”科目,已经登记入账。修改方法如下:以标量金额填写与原始错误输入相同的账户凭证。输入如下:借方:其他应收账款-李明5000贷款:现金5000用蓝色字母填写正确的账户凭证。输入如下:借方:其他应收款-李明5000贷款:银行存款5000但如果填写的金额大于需要填写的金额,则根据正确数字和错误数字的差异,可以用符号金额填写账户凭证,通过注册会计取消多个部分,并在“帐簿”列中显示“注销年月号凭证多期金额”。例如,采用商业票据结算方式,以销售的方式实现了买方开立并收购的商业票据10000元。填写会计凭证时,金额10000韩元到100000韩元,再记录90000韩元,入帐。错误记录输入如下:借方:应收票据
加班晚了,回家打车的话包括管理费-车费,不是福利费。
销售人员的车费计入销售人员的差旅费,销售人员生成的费用计入营业费用帐户,因此会计分录如下:
借方:销售费用-旅行费用贷款:库存现金等
会计分录如下:
借用:管理费-租赁费,
贷款:银行存款,
管理费用属于期间费用,在发生的本期内计入本期损失或利润。
企业要通过“管理费”科目计算管理费的发生和结转。该科目借记借方登记企业产生的各种管理费用,贷方登记期末转入“今年利润”科目的管理费用在结转后不得有余额。这门课根据管理费的费用项目详细计算。
员工外出时,如果是费用承包,就不需要向司机报销门票,如果是如实报销,就需要向司机索要车票,回到工作岗位后用票报销。(莎士比亚,模板,工作)。
张总监 13826528954
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