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2022-11-04 15:47:48
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内容摘要:我公司员工的个人所得税由公司承担,这笔钱怎么做账?另外,这个需要计入工资申报个人所得税吗?还是直接计入工资,没有备案?A:如果公司员工的个人所得税由公司承担,①企业支付员工工资...
我公司员工的个人所得税由公司承担,这笔钱怎么做账?另外,这个需要计入工资申报个人所得税吗?还是直接计入工资,没有备案?
A:如果公司员工的个人所得税由公司承担,
①企业支付员工工资时
借:应付工资
借款:应纳现金XXX税款
当公司纳税时
借款:应纳税额——代扣代缴个人所得税XXX
贷款:银行存款XXX
这个需要和工资一起归档
02
从财务收到的退税是否计入其他营业收入或营业外收入
答:收到财政的纳税申报表,由政府补贴办理,下面则记录其他收入,小额则记录营业外收入。
03
你如何向两家公司的工资征税?从主公司和现公司寄下来的员工工资是5000多元。他的工资是全部按工资计算还是一个按工资计算一个按人工成本计算
答:可以按兼职人员按两家公司的收入,各自公司发给自己的工资按工资工资进行个人所得税的申报即可。
04
金税光碟的服务费可以从增值税中扣除吗?
答:可以全额抵扣减少,一般纳税人填写增四栏表和增值税减免申报。小规模税只填写免征增值税表。政策参考:(财税(2012)15号)规定:“2011年12月1日起,增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备所支付的费用和支付的技术维修费用(以下简称两项费用)可以在增值税应纳税额中全额抵扣。”
05
房开企业土地增值税结算时,卖车位需要交土地增值税吗?
答:房地产开发企业租赁车位,所有权未发生转移的,不应征收土地增值税;有转移所有权的,视为土地增值税出售不动产,应当按照有关规定征收土地增值税。具体可参考(E地税发[2008]207)文件。
06
为什么附件表格增值税申报单3第三栏填不了一个数字,但你还能填上个月吗?
答:第三表填写企业余额扣除时,企业有差额扣除的业务吗?当企业有差异业务时,表格确实是灰色的,可以换一个浏览器进行,然后刷新看是否填写。
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如何计算税金和费用
如果单位与对方约定价格不开具发票,如果对方需要开具发票加税点;
在这种情况下,它是一种不能单独定价的价外费用;
在开发票时,根据该公式,开发票金额=非开发票价格(/1-开发票费用比率)计算出开发票金额。
注:今后与对方洽谈时,应报出价格(含含税价格),否则该行为属于隐瞒收入为偷税漏税。
付款人的会计分录为:
借款:主营业务收入
借:应缴增值税
资信:银行存款/现金/应收账款-付款人公司
谁来支付发票上的税?
如合同中载明商品价格,则按合同开具增值税发票。
如果对方在收到货款后,不提供合同中应由你方承担的费用的发票,那么合并后的商品价格应该开具增值税发票。
至于赋税的负担,由举报人承担。
其原则是,谁是增值税发票的收款人,税款由谁支付;
如果纳税方是一般纳税人,可以抵扣税款。
开具发票时客人支付的税费如何核算
在商品销售交易中,买受人应当按照双方达成的交易协议,向卖方缴纳税款和该商品的售价,作为该商品的总价,即该商品的含税价格。如果买方获得增值税普通发票,则将票面税总额记入成本。如果是取得增值税专用发票(购买方为一般纳税人),将应税分项、销售额记入成本,将税额记入《应纳税额》分类帐借方明细的《进项税额待核证》借方。
发票另外支付的税点如何核算
国税增值税会计分录如下:
借款:应缴税费/应缴增值税/已缴税款;借款:银行存款
已缴纳土地税(城建税、印花税、教育费附加、地方教育费附加、水利建设基金)会计分录:
借:SHOULD pay tax/SHOULD pay city construction tax
应缴税款/应缴印花税
应缴税款/应缴学费及附加费
应缴税款/当地教育费附加费
应纳税款/应纳水利建设资金
借:银行存款
开具发票时客人支付的税费如何核算
在商品销售交易中,买受人应当按照双方达成的交易协议向卖方缴纳税款和商品的售价作为该商品的总价,即安排该商品的含税价格。
如果买方获得增值税普通发票,则将票面税总额记入成本。如果是取得增值税专用发票(购买方为一般纳税人),将应税分项、销售额记入成本,将税额记入《应纳税额》分类帐借方明细的《进项税额待核证》借方。
如何将发票税费缴纳到账堂好顺佳为大家讲解一下,开票有很多的注意事项,但是这些注意事项不能和违法有关,比如虚开发票,比如不开票等等,这些虽然可以给企业带来暂时的好处,但是危害是无限的。
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