新公司第一个月做账预收账款,当月收取预收账款,需要确认收入吗
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好顺佳集团
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2023-04-10 10:03:57
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内容摘要:医院预收款月底怎样做账从:借银行存款借给:预付款-预付医疗费-预付住院费。老师,收到货款后,几个月后才开出发票...
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医院预收款月底怎样做账
从:借银行存款借给:预付款-预付医疗费-预付住院费。老师,收到货款后,几个月后才开出发票的话,怎么做账
长按保存二维码。收到款后预收账款如何冲
预收账款,我想把它入到应收账款这边,期初怎么入
你好,,预收账款。如果要计入应收账款,需要计入应收账款负余额。预收账款常见的账务处理
1 .预收账款中不应出现借方余额。如果有,说明核算过程中出现了一些小错误。首先,当支付和结算对方 的预付款,你没有 根据账面反映的贷方余额制作会计凭证,如:对方 预付货款1000元,借:银行存款1000元,贷:预付货款1000元,你公司 s送货1200元(不含税)。你的分录是:借方:预付货款1200元:产品销售收入1200元,这个时候就会出现。中间出了问题,应作分录如下:借:预付货款1000元,贷:应收账款200元,贷:产品销售收入1200元。这是因为财务人员在与对方打交道时没有查阅账簿预付货款,并未按照账面反映的预付货款1000元进行账务处理。如果账面上已经形成借方余额,可以按照骆驼说的做调整凭证。
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