好顺佳集团
2023-04-07 09:51:59
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内容摘要:代账公司交接实收资本和盈余公积怎么核算长按保存二维码老师好,去成立三年的公司干会计,之前的账都是代账会计在处理...
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你好,根据你的描述,那就需要从三年前把相应账务补齐才是的
记账,计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
的工资表当时是你们单位提供的吧?
你好; 1.补计提; 这个是 最近往年的都没有计提的话; 就补计提处理的; 2. 你把库存现金调整了。 不应该是负数的
张总监 13826528954
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