好顺佳集团
2022-07-09 08:43:17
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内容摘要:1.每月初导出未付发票余额表,筛选出本月要支付的材料费,与采购部门核对审核,各领导签字后交给出纳。同时,出纳付款后,在ERP系统中创建付款的账务操作;2.审核每月从采购处取得的材料发票,...
1. 每月初导出未付发票余额表,筛选出本月要支付的材料费,与采购部门核对审核,各领导签字后交给出纳。同时,出纳付款后,在ERP系统中创建付款的账务操作;2 .审核每月从采购处取得的材料发票,创建入账科目,撕下发票扣款单;每月的费用报销业务都是通过费用控制系统完成的,需要业务人员在费用控制系统中填写单据,然后发给财务部门。财务部门审核无误后付款。4 .月末核对往来账目,如其他应付款、预付款、其他应收款、应付账款-已确认、应付账款-暂定预估余额是否与账户余额表相符,并检查有无异常金额;6.月初做了一些报表,如这里的往来应付账款账龄分析表,编制员工借方表发给各部门报销人员确认,解释三个月以上的业务,督促业务人员清理;年底提供文件处理、装订凭证等琐碎事务。
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