好顺佳集团
2023-04-04 10:43:30
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内容摘要:请问无发票支出要怎么做账长按保存二维码公司管理人员的餐费补贴,没有发票,应该要怎样做账1、视同工资造表发放,做...
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1、视同工资造表发放,做的时候计入应付职工薪酬-应付福利费,但是个人对个人所得税有一定影响哦;2、让员工拿相应的发票来报账,最好是车票、住宿费之类的能计入差旅费最好。尽量少用餐票。或者你直接造表发放,表不附在凭证后、不做账,做账时就用其他发票冲就好了,你用的发票是什么就做什么科目,不在账上体现是给职工发放的钱。
凭发票报销这是财务制度的规定。首先企业应该制定费用报销管理规定,让员工人人皆知严格遵守。其次,如果确实不能取得的,可以凭收据或其他可以证明支出的单据,申报部门领导和公司经理,批准后可以用其他的(抵)报销。没有任何票据的不能报销。如果你单位类似情况很多,也可以向领导提议实行出差包干制,即;除了往返火车票费(飞机、轮船)外,每人每日补贴200元(可酌情),其他一概自理。
无票收入的记账处理:借:应收账款贷:商品销售收入无票收入是指经营者因经营活动发生的收入,但没有发出发票或其他格式的证明或文件时产生的收入
张总监 13826528954
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